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*納稅申報(bào)表上期末未繳稅額有余額應(yīng)該怎么辦
這是沒(méi)有問(wèn)題的,形成的原因在國(guó)稅申報(bào)*,他們有不同的處理模塊,有時(shí)在征期劃款失敗,或未能在征期內(nèi)繳款,在企業(yè)端的界面上就可能出現(xiàn)這樣的問(wèn)題,你不用管他的,不是我們的問(wèn)題……(我也遇到過(guò)這樣的情況,我問(wèn)過(guò)他們,他們回答說(shuō)不用管,只要不欠稅就行,如你還是不放心可以再問(wèn)一下國(guó)稅局)
如果是用*信息采集*做申報(bào)表的話,那個(gè)欄目是自動(dòng)生成的數(shù)字,不用你填寫(xiě).
納稅申報(bào)表中這個(gè)數(shù)字的含義是:已申報(bào)而未繳納的稅額.
目前允許欠稅的可能性極小,所以那一欄只有當(dāng)月數(shù)(即當(dāng)月巳申報(bào)而次月日前繳納).累計(jì)欄基本無(wú)數(shù)字.
你所看到的你們會(huì)計(jì)報(bào)表上反映的數(shù)字,一是表述不清,無(wú)法回答,二,有可能帳務(wù)處理中科目使用有錯(cuò).
標(biāo)簽: 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)
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